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事業報告・計算書類等(決算)

令和6年度 事業報告書.pdf
令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,452,878
2,452,878
固定資産      7,503,621 7,503,621
(基本財産)  1,642,260 1,642,260
(その他の固定資産) 5,861,360 5,861,360
資産の部 合計 9,956,499 9,956,499
負債の部
流動負債 563,343 563,343
固定負債 384,260 384,260
負債の部 合計 947,603 947,603
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 2,829,287 2,829,287
その他の積立金 2,542,628 2,542,628
次期繰越活動増減差額 3,636,979 3,636,979
(うち当期活動増減差額) 380,210 380,210
純資産の部 合計 9,008,895 9,008,895
負債及び純資産の部 合計 9,956,499 9,956,499
 
 
 
 
 
 
 
 


  
令和6年度 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,361,401
5,361,401
サービス活動費用 5,341,829 5,341,829
サービス活動増減差額 19,572 19,572
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 27,511 27,511
サービス活動外費用 530 530
サービス活動外増減差額 26,981 26,981
経常増減差額 46,553 46,553
特別増減 特別収益 444,386 444,386
特別費用 110,729 110,729
特別増減差額 333,656 333,656
当期活動増減差額 380,210 380,210
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 3,658,254 3,658,254
当期末繰越活動増減差額 4,038,464 4,038,464
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 256,950 256,950
その他の積立金積立額 658,435 658,435
次期繰越活動増減差額 3,636,979 3,636,979
令和6年度 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

   (単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計

5,388,913 5,388,913
事業活動支出計 5,100,826 5,100,826
事業活動資金収支差額 288,086 288,086
施設整備等による収支 施設整備等収入 93,096 93,096
施設整備等支出 251,181 251,181
施設整備等資金収支差額 △158,085 △158,085
その他の活動による収支 その他の活動収入計 631,768 631,768
その他の活動支出計 883,046 883,046
その他の活動資金収支差額 △251,277 △251,277
予備費
当期資金収支差額合計 △121,277 △121,277
前期末支払資金残高 2,190,126 2,190,126
当期末支払資金残高 2,068,849 2,068,849

   ※計算書類の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。   

       2024計算書類に対する注記.pdf     

       令和6年度 財産目録.pdf

     令和6年度 附属明細書.pdf

     令和6年度 監査報告書.pdf

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