法人概要

事業報告・決算書

平成28年度 事業報告書(PDF:193KB)
平成28年度 財産目録(PDF:124KB)

平成28年度決算 貸借対照表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,064,128 2,064,128
固定資産      4,822,057 4,822,057
(基本財産)     2,342,332 2,342,332
(その他の固定資産) 2,479,725 2,479,725
資産の部 合計 6,886,185 6,886,185
負債の部
流動負債 526,354 526,354
固定負債 403,156 403,156
負債の部 合計 929,510 929,510
純資産の部
基本金 0 0
国庫補助金等特別積立金 1,758,888 1,758,888
その他の積立金 1,837,633 1,837,633
次期繰越活動収支差額 2,360,154 2,360,154
(うち当期活動収支差額) 90,759 90,759
純資産の部 合計 5,956,675 5,956,675
負債及び純資産の部 合計 6,886,185 6,886,185


  
平成28年度決算 事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ ー ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,349,377 5,349,377
サービス活動費用 5,285,024 5,285,024
サービス活動増減差額 64,353 64,353
サ ービス活動外増減 サービス活動外収益 23,623 23,623
サービス活動外費用 934 934
サービス活動外増減差額 22,689 22,689
経常増減差額 87,042 87,042
特別増減 特別収益 6,917 6,917
特別費用 3,200 3,200
特別増減差額 3,717 3,717
当期活動増減差額 90,759 90,759
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,219,543 2,219,543
当期末繰越活動増減差額 2,310,302 2,310,302
基本金取崩額 0 0
基本金組入額 0 0
その他の積立金取崩額 1,200,146 1,200,146
その他の積立金積立額 1,150,293 1,150,293
次期繰越活動増減差額 2,360,155 2,360,155



平成28年度決算 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計 5,372,999 5,372,999
事業活動支出計 5,229,852 5,229,852
事業活動資金収支差額 143,147 143,147
施設整備等による収支 施設整備等収入 760 760
施設整備等支出 152,028 152,028
施設整備等資金収支差額 △151,268 △151,268
その他の活動による収支 その他の活動収入計 1,700,867 1,700,867
その他の活動支出計 1,645,259 1,645,259
その他の活動資金収支差額 55,608 55,608
予備費 0 0
当期資金収支差額合計 47,487 47,487
前期末支払資金残高 1,627,129 1,627,129
当期末支払資金残高 1,674,616 1,674,616

平成28年度決算 附属明細書(PDF:550KB)

平成28年度決算 監査結果報告(PDF:372KB)

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