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事業報告・決算書

令和2年度 事業報告書.pdf

令和2年度決算 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,268,854 2,268,854
固定資産      4,805,157 4,805,157
(基本財産)  1,992,296 1,992,296
(その他の固定資産) 2,812,861 2,812,861
資産の部 合計 7,074,011 7,074,011
負債の部
流動負債 397,449 397,449
固定負債 376,052 376,052
負債の部 合計 773,501 773,501
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 1,677,664 1,677,664
その他の積立金 1,910,642 1,910,642
次期繰越活動収支差額 2,712,204 2,712,204
(うち当期活動収支差額) 187,124 187,124
純資産の部 合計 6,300,510 6,300,510
負債及び純資産の部 合計 7,074,011 7,074,011
 
 
 
 
 
 
 
 


  
令和2年度決算 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,026,995 5,026,995
サービス活動費用 4,851,256 4,851,256
サービス活動増減差額 175,739 175,739
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 13,889 13,889
サービス活動外費用 705 705
サービス活動外増減差額 13,184 13,184
経常増減差額 188,923 188,923
特別増減 特別収益 63,367 63,367
特別費用 65,166 65,166
特別増減差額 △1,799 △1,799
当期活動増減差額 187,124 187,124
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,586,084 2,586,084
当期末繰越活動増減差額 2,733,208 2,733,208
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 222,294 222,294
その他の積立金積立額 283,298 283,298
次期繰越活動増減差額 2,712,204 2,712,204
令和2年度(令和元年度)決算 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計 5,040,885 5,040,885
事業活動支出計 4,810,443 4,810,443
事業活動資金収支差額 230,442 230,442
施設整備等による収支 施設整備等収入 61,830 61,830
施設整備等支出 99,135
99,135
施設整備等資金収支差額 △37,305 △37,305
その他の活動による収支 その他の活動収入計 295,172 295,172
その他の活動支出計 310,819 310,819
その他の活動資金収支差額 △15,647 △15,647
予備費
当期資金収支差額合計 177,490 177,490
前期末支払資金残高 1,827,211 1,827,211
当期末支払資金残高 2,004,701 2,004,701

令和2年度 財産目録.pdf

令和2年度 附属明細書.pdf

令和2年度 決算 監査結果報告.pdf

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