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事業報告・決算書

平成31年度(令和元年度) 事業報告書.pdf

平成31年度(令和元年度)決算 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,176,129
2,176,129
固定資産      4,874,944 4,874,944
(基本財産)  2,079,805 2,079,805
(その他の固定資産) 2,795,139 2,795,139
資産の部 合計 7,051,073 7,051,073
負債の部
流動負債 489,172 489,172
固定負債 420,128 420,128
負債の部 合計 909,300 909,300
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 1,706,051 1,706,051
その他の積立金 1,849,638 1,849,638
次期繰越活動収支差額 2,586,084 2,586,084
(うち当期活動収支差額) 24,209
24,209
純資産の部 合計 6,141,773 6,141,773
負債及び純資産の部 合計 7,051,073 7,051,073


  
平成31年度(令和元年度)決算 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,388,870 5,388,870
サービス活動費用 5,380,726 5,380,726
サービス活動増減差額 8,144 8,144
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 32,271 32,271
サービス活動外費用 1,280 1,280
サービス活動外増減差額 30,991 30,991
経常増減差額 39,135
39,135
特別増減 特別収益 173,391 173,391
特別費用 188,317 188,317
特別増減差額 △14,926 △14,926
当期活動増減差額 24,209 24,209
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,543,588
2,453,588
当期末繰越活動増減差額 2,567,797 2,567,797
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 283,503 283,503
その他の積立金積立額 265,216 265,216
次期繰越活動増減差額 2,586,084 2,586,084



平成31年度(令和元年度)決算 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計 5,421,141 5,421,141
事業活動支出計 5,306,335 5,306,335
事業活動資金収支差額 114,806 114,806
施設整備等による収支 施設整備等収入 173,081
173,081
施設整備等支出 271,423 271,423
施設整備等資金収支差額 △98,342 △98,432
その他の活動による収支 その他の活動収入計 311,703 311,703
その他の活動支出計 295,803 295,803
その他の活動資金収支差額 15,900 15,900
予備費
当期資金収支差額合計 32,364 32,364
前期末支払資金残高 1,794,847 1,794,847
当期末支払資金残高 1,827,211 1,827,211

平成31年度(令和元年度) 財産目録.pdf

平成31年度(令和元年度) 附属明細書.pdf

平成31年度(令和元年度) 決算 監査結果報告.pdf

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