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事業報告・計算書類等(決算)

令和4年度事業報告書.pdf

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
資産の部
流動資産 2,410,106
2,410,106
固定資産      6,571,159 6,571,159
(基本財産)  1,817,278 1,817,278
(その他の固定資産) 4,753,881 4,753,881
資産の部 合計 8,981,265 8,981,265
負債の部
流動負債 495,392 495,392
固定負債 388,038 388,038
負債の部 合計 883,430 883,430
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金 2,882,671 2,882,671
その他の積立金 1,916,947 1,916,947
次期繰越活動増減差額 3,298,217 3,298,217
(うち当期活動増減差額) 295,516 295,516
純資産の部 合計 8,097,835 8,097,835
負債及び純資産の部 合計 8,981,265 8,981,265
 
 
 
 
 
 
 
 


  
令和4年度 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
サ|ビ ス 活動増減 サービス活動収益 5,078,484
5,078,484
サービス活動費用 5,127,578 5,127,578
サービス活動増減差額 △49,094 △49,094
サ |ビス活動外増減 サービス活動外収益 15,497 15,497
サービス活動外費用 607 607
サービス活動外増減差額 14,890 14,890
経常増減差額 △34,204 △34,204
特別増減 特別収益 1,332,623 1,332,623
特別費用 1,002,903 1,002,903
特別増減差額 329,720 329,720
当期活動増減差額 295,516 295,516
繰越活動増減 前期繰越活動増減差額 2,797,316 2,797,316
当期末繰越活動増減差額 3,092,833 3,092,833
基本金取崩額
基本金組入額
その他の積立金取崩額 774,944 774,944
その他の積立金積立額 569,560 569,560
次期繰越活動増減差額 3,298,217 3,298,217
令和4年度 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

   (単位:千円)

勘定科目 合 計 社会福祉事業
事業活動による収支 事業活動収入計

5,093,981 5,093,981
事業活動支出計 5,020,022 5,020,022
事業活動資金収支差額 73,959 73,959
施設整備等による収支 施設整備等収入 980,952 980,952
施設整備等支出 1,518,904 1,518,904
施設整備等資金収支差額 △537,952 △537,952
その他の活動による収支 その他の活動収入計 1,140,969 1,140,969
その他の活動支出計 595,691 595,691
その他の活動資金収支差額 545,278 545,278
予備費
当期資金収支差額合計 81,285 81,285
前期末支払資金残高 2,021,441 2,021,441
当期末支払資金残高 2,102,726 2,102,726

  令和4年度 財産目録.pdf

  令和4年度 附属明細書.pdf

  令和4年度 監査報告書.pdf

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